内部監査
■入社直後は同社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には同社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただく想定です。
【具体的には】
(1)リスクマネジメント:リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務
└リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等
└リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等
└リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等
└内部統制システムの整備・運用状況の確認等
(2)コンプライアンス:コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務
└コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定
└コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等
└コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等
└内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等
(3)監査
・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務
└監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他)
└監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー
└監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明
・監査の高度化に向けた調査・企画業務