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内部監査・内部統制/年収300万円以上/20代の求人・転職・中途採用情報

公開求人58件中 51〜58件表示
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行

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システム監査

職種/業界
内部監査・内部統制 / 銀行・信託銀行
年収
800万円~1,500万円
勤務地
東京都千代田区

■同行及び同行グループ各社を対象とするシステム監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案 ・国内及びグローバルのシステム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) 【監査部のミッション】 1線(事業部門)・2線(リスク管理部門)によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線(監査部門)として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポート。表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献する。 【ポジションの魅力】 ・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇る同行グループ各社の経営課題や取組みに直接触れることが可能 ・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施。最新且つ高度な監査スキルを身に着けることが可能 ・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で、長く活躍いただくことが可能な人事制度を導入済(エキスパート制度)

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法務企倫<リスクマネジメント力の強化>

職種/業界
内部監査・内部統制 / 総合電機
年収
500万円~900万円
勤務地
大阪府大阪市北区

■グローバル170か国に事業を展開する同社グループ全社を対象としたグローバルレベルでのリスクマネジメントにつき、全社のコントロールタワーとして業務を推進していただきます。また、リスクヘッジとしての損害保険契約の全社統括もご担当いただきます。 【具体的には】 ・海外子会社を含むダイキングループにおけるリスクマネジメント体制の構築 ・海外子会社を含むダイキングループでのリスクアセスメントの実施・分析・対策フォロー ・全社組織である企業倫理・リスクマネジメント委員会の運営 ・ダイキングループ会社を対象とした欧州・米州・中国・アジアオセアニア域での地域会議の運営 ・個別リスク(人権リスク、情報管理リスク、自然災害リスクなど)への対応 ・リスクに関する従業員の意識向上 ・各種損害保険の全社統括(賠償責任保険、火災保険、物流保険、D&O保険など) 【キャリアパス】 ・世界中に在する同社グループ約370社を対象としてリスクマネジメントの実務経験を積むことができます。 ・これにより、リスクマネジメントのスキルと専門性を更に磨き高めることができます。

東証プライム、国内首位級のシェアを持つ空調機メーカー
東証プライム、国内首位級のシェアを持つ空調機メーカー

内部統制/コンプライアンス<海外グループ会社向け>

職種/業界
内部監査・内部統制 / 総合電機
年収
500万円~900万円
勤務地
大阪府

■グローバル戦略本部は、アジア(東南・南)・オセアニア・アフリカを中心とした地域の空調事業を統括する部門で、管轄地域の事業を拡大、強化していくための予算運営・管理、関係会社管理をご担当いただきます。 【具体的には】 同社空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとのコンプライアンスを含めた内部統制推進計画に基づくプロアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接ご担当いただきます。 【キャリアパス】 グループ各社の状況を踏まえた上で、将来的には海外拠点の管理部門責任者(経理財務・法務コンプライアンスなどの分野で)として現地での活躍も期待できます。

海外にも数多くの拠点を有する、国内最大級の日系メガバンク
海外にも数多くの拠点を有する、国内最大級の日系メガバンク

内部統制(サステナビリティ情報開示化)

職種/業界
内部監査・内部統制 / 銀行・信託銀行
年収
900万円~1,200万円
勤務地
東京都

■同社にて、グローバルなサステナビリティ情報の法定開示化に対応した内部統制・社内態勢構築及び開示の推進をご担当いただきます。 【具体的には】 <ミッション・役割> (1)日、米、欧で予定されるサステナビリティ情報の法定開示化に対応するため、内部統制の整備を含めた適切な社内態勢を整備し、規制要件を充足した開示を実施 (2)グローバルな規制・議論や他社動向の把握、投資家を初めとするステークホルダーの期待の理解を通じ、適度・且つ効果的な開示を追求し、企業価値向上に貢献 <業務内容> (1)サステナビリティ情報の法定開示化にかかる規制動向の把握及び規制内容の整理 (2)規制内容に応じた同社グループの対応について、関係各部による態勢整備、内部統制の整備を主導し、期限通りの開示へ向けた進捗を管理 (3)社内の関係部署や監査法人とも連携しつつ、適切かつ効果的な開示内容を調整 【部署概要】 サステナビリティ経営の全社推進、戦略企画

コーポレートガバナンス/グループガバナンス

転勤なし
職種/業界
内部監査・内部統制 / 銀行・信託銀行
年収
500万円~1,000万円
勤務地
東京都千代田区

■下記業務を担当いただきます。 (1)コーポレートガバナンス・グループガバナンス体制の構築 (2)ガバナンス関連プロジェクトの推進・グループ会社への横展開・リーガル面からのサポート (3)グループ各社のコーポレートガバナンスに係る体制構築支援 (4)SMBCグループの業務運営に付随する各種リスク低減のためのリーガル面からのサポート 【具体的には】 ・金融持株会社として、グループガバナンスの在り方を検討、及びそれを実現するための企画・立案 ・各グループ会社におけるガバナンス関連プロジェクト(内部統制システム等)に対する監督・支援 ・法務室と連携し、各種プロジェクトにおけるリーガル面のサポート 【キャリアパス】 インハウスロイヤーが多数在籍する総務部内の法務室や、コンプライアンス部・AML金融犯罪対策部の間での異動の他、グループ各社のコンプライアンス部門や、海外赴任等も展望が可能です。

社内およびグループ会社を対象とする監査業務、業務改善に向けた助言

職種/業界
内部監査・内部統制 / 自動車部品
年収
580万円~1,120万円
勤務地
愛知県刈谷市

社内およびグループ会社(海外含む)を対象とした、内部監査業務の企画・実行をご担当いただきます。 【具体的には】 ・業務監査や特定テーマに関する監査実施 ・内部統制の整備状況および運用状況の評価 ・(IT監査担当の場合)IT全般統制評価、セキュリティやDXリスク等に関するテーマ監査

海外にも数多くの拠点を有する、国内最大級の日系メガバンク
海外にも数多くの拠点を有する、国内最大級の日系メガバンク

SOX法対応

職種/業界
内部監査・内部統制 / 銀行・信託銀行
年収
800万円~1,200万円
勤務地
東京都

■同社グループ(持株会社・銀行・信託・証券)の海外拠点を中心としたSOX法対応業務を担っていただきます。グローバル全体の財務報告に関わるビジネスプロセスおよびIT領域の内部統制評価について、以下を主導します。 【具体的には】 ■グローバルレベルでの内部統制の有効性評価の取りまとめ ■海外拠点との英語によるレビュー・質疑応答・改善指導の実施 ■海外拠点・監査法人との会議、資料作成、プレゼンテーション(英語) ※海外関連業務が実務の50%以上を占めます。 【キャリアイメージ】 ■内部統制グループで専門性を磨き、以下のキャリアパスを描けます ・コーポレートセンターや部門企画で、グループ全体を俯瞰する幅広い業務を担当 ・SOX法対応のスペシャリストとして監査部門で活躍 ・IT分野の知見を活かし、IT部門でスペシャリストとして活躍

国内大手商用車メーカー
国内大手商用車メーカー

内部監査担当

職種/業界
内部監査・内部統制 / 自動車(四輪・二輪)
年収
580万円~870万円
勤務地
東京都

■同社グループを対象とした業務監査業務をご担当いただきます。 ※入社と同時、または将来的に持株会社に出向いただく可能性があります。 【具体的には】  ・国内外の工場、営業所、販売店、協力会社を含む業務監査の実施  ・監査対象部署との調整  ・現地監査実施(ヒアリング、現場確認、資料査閲等)  ・監査結果の取りまとめと報告書の作成  ・経営層への報告  ・改善計画のフォローアップ ※ご経験やスキルに応じて、外部講座、OJTなどを通じて業務を学んでいただきます。

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